Novedades de MicroTech Tributario 32~64 bits

Cambios al: 21-09-2018

  • El período para la actualización de la forma 30 del IVA se estaba tomando mensual luego de la activación de la declaración semanal del IVA para los contribuyentes formales.
  • La relación de compras no estaba visualizando los movimientos del último día del mes cuando había mas de un registro en ese día.
  • En la declaración informativa de retenciones, al cambiar de período semanal a quincenal se añadía una especie de doble extensión al archivo generado (residuo en memoria del archivo anterior).
  • Al generar la forma 30 desde períodos pasados el sistema no estaba detectando si a la forma anterior se le había aplicado o no la reconversión monetaria, por ello estaba duplicando el proceso repetidamente en las planillas posteriores.
  • 15:03

Cambios al: 20-09-2018

  • Ahora el Libro de compras permite totalizar los movimientos por día, similar al Libro de ventas.
  • El resumen de las compras no estaba mostrando la alícuota correcta cuando en el movimiento había una sola alícuota distinta de la vigente.
  • Se activó la declaración semanal para los contribuyentes formales.
  • Se deshabilitó el mensaje de ejecución como administrador...
  • A las ventas no perfeccionadas no se le estaba aplicando la reconversión monetaria.
  • Se mejoró el mensaje de ejecución como administrador.

Cambios al: 19-09-2018

  • Internal: Cambios en la conformación para evitar bloqueos en redes corporativas (p81).
  • En el libro de compras, los documentos extemporáneos no estaban siendo reconvertidos.
  • Mensaje informativo cuando el sistema se ejecuta con derechos de administrador, impidiendo el arrastrado de archivos.
  • 17:00

Cambios al: 18-09-2018

  • El resumen del libro de compras estaba duplicando los totales cuando existen las dos alícuotas generales (12% y 16%) en el período visualizado.

Cambios al: 17-09-2018

  • Notificación especial en los libros anteriores.
  • La actualización de la forma 30 no estaba permitiendo el período semanal en empresas con períodos irregulares.
  • Nuevas correcciones sobre el punto anterior.
  • Cuando se ejecutaba la opción para generar la declaración informativa de retenciones de IVA desde el menú de opciones comunes, se estaba mostrando el formato anterior.
  • Internal: Conformación directa por omisión.

Cambios al: 16-09-2018

  • Se mejoró la validación para el ingreso de documentos extemporáneos en ventas.
  • Los valores reflejados en el listado de retenciones en ventas no estaban siendo reconvertidos a Bolívar soberano.

Cambios al: 15-09-2018

  • Luego de la incorporación del criterio en el Libro de compras y ventas para solicitar los informes de forma semanal, si el usuario había guardado los parámetros de ese reporte, la información de uno de los campos, aparecía en un campo equivocado, generando algunos inconvenientes menores al momento de solicitar el informe.
  • Ahora los informes que poseen parámetros guardados lo informarán al momento de ejecutarlos. En muchos casos los usuarios guardan la información, el sistema la recupera y no se percatan de ello, por lo que asumen que el sistema posee errores al no sugerir los valores adecuados.
  • Declaración informativa de retenciones de IVA y la de ISLR:
    • Ahora guardan la ruta utilizada para generar los archivos y la sugieren cuando el usuario vuelve a ejecutar el procedimiento. De esa forma se ahorra colocar nuevamente la dirección en cada ejecución de estos procesos.
    • Ahora no permiten editar el nombre del archivo a crear, evitando inconvenientes con algunos usuarios que modificaban la extensión y luego el portal no les reconocía el archivo.
  • Se resolvió una diferencia que arrojaba el calculo del comprobante de retención de IVA con una base imponible específica, pero que no se generaba cuando el comprobante se generaba posterior al guardado del documento de compras.

Cambios al: 14-09-2018

  • Internal: CES check

Cambios al: 13-09-2018

  • En los documentos de compra y venta, la validación para poder continuar la edición (incluir, modificar o eliminar) en los casos que la planilla del IVA ya estaba elaborada, no estaba tomando en cuenta la frecuencia de declaración semanal.
  • No se estaba separando la alícuota del 12% y del 16% dentro del grupo "alícuota general" en:
    • Libro de compras
    • Libro de ventas
    • Resumen de la forma 30
  • No se estaba sugiriendo la semana correcta de acuerdo a la fecha del sistema en:
    • En la actualización de la forma 30
    • Libro de compra
    • Libro de venta
  • Se mejoró la validación para el ingreso de documentos extemporáneos en compras.
  • Ahora el solicitar el resumen de la forma 30 directamente desde la forma 30 se selecciona automáticamente la semana que corresponde en al informe.
  • Por error se incluyó la unidad tributaria de Bs. 17, se reversó el cambio en cuestión.
  • 16:46

Cambios al: 12-09-2018

  • El salario de los empleados utilizado para el calculo de las retenciones y alimentar el XML se estaba reconvirtiendo.
  • Luego de los cambios del 10/09/2018, los valores trasladables de la forma 30 no se estaban incorporando correctamente a partir del 01/09/2018.
  • La actualización de la forma 30 por semanas mantenía el detalle relacionado a empresas con período irregular. Es preciso eliminar la forma 30 y volverla a generar después de actualizar el sistema.
  • El resumen de la forma 30 estaba mostrando dos veces el período semanal, y en el caso de la semana 1 estaba mostrando una inicial errada.
  • Ahora la importación de documentos de venta valida que el número de documento contenga únicamente números.

Cambios al: 11-09-2018

  • La opción para actualización semanal de la forma 30 no estaba funcionando adecuadamente en el caso de empresas con períodos irregulares.
  • La actualización de la forma 30 no estaba realizando adecuadamente el redondeo de la reconversión monetaria, generando con ello pequeñas diferencias entre los libros de compra y venta y el resumen consolidado de las Compras y Ventas (artículo 72 RIVA).

Cambios al: 10-09-2018

  • Control de acceso para evitar cambios posteriores en la ruta de instalación. Esta acción generaba pérdida de datos en los clientes que ejecutaban este procedimiento (cambiar la ruta de acceso).
  • El proceso de importar compras desde Excel no estaba permitiendo importar registros sin base imponible (caso de exentos).
  • La actualización de la forma 30 no estaba funcionando adecuadamente en el caso de los contribuyentes del tipo Especial-Formal.
    • Se desactivó la actualización e inclusión semanal de la forma 30.
  • La contabilización de documentos en el mes de agosto estaba manteniendo la agrupación de los mismos por número de cuenta, impidiendo al separación de los documentos en ambas escalas monetarias (fuertes y soberanos).
  • Cuando en el libro de compras se visualizaban las retenciones de forma individual con el detalle de los datos de retención y la retención afectaba a varias facturas, no se estaba realizando la reconversión correctamente.
  • Se corrigió el redondeo de la reconversión monetaria en relación al tercer decimal

Cambios al: 09-09-2018

  • El resumen de la forma 30 estaba generando incongruencias relacionadas con los períodos semanales.
  • La actualización de la forma 30 en períodos sin movimientos no se estaba completando correctamente.

Cambios al: 08-09-2018

  • El libro de compras no estaba aplicando la reconversión monetaria a los excedentes de créditos fiscales del mes anterior. Adicionalmente no estaba obteniendo esta información en el caso de los períodos de declaración semanal.
  • Luego del cambio a la primera semana atípica, la actualización de la forma 30 no estaba respetando excedentes anteriores cuando se actualizaba la segunda semana de septiembre.
  • Cuando se ejecutaba la actualización de la forma 30 desde el menú emergente de la ventana para cargar los documentos de compra o venta, se estaba mostrando un mensaje interno y no estaba ejecutando el proceso en cuestión.
  • En empresas con períodos irregulares, se estaba activando incorrectamente el campo para seleccionar la semana en el libro de compras y en el libro de ventas.
  • El monto mínimo estipulado en la tabla de retenciones aplicable a personas jurídicas no estaba siendo debidamente reconvertido, por lo que en el caso de retenciones con montos bajos el resultado estaba siendo cero.
  • Se agregó el campo Fecha del documento a la Relación de pagos en compras.
  • La declaración informativa de retenciones de ISLR no estaba reconvirtiendo adecuadamente las facturas de períodos anteriores al 01/08/2018.
  • La relación de compras y relación de ventas no estaba permitiendo seleccionar la información en los períodos semanales (para contribuyentes Especiales-Formales).

Cambios al: 07-09-2018

  • En relación a los cambios realizados para ajustarnos a las reformas tributarias de agosto 2018 y en consideración a la información que nos ha llegado de distintas personas allegadas al ente tributario, ajustamos la primera semana del mes de septiembre para que contenga los primeros 9 de ese mes. La razón alegada para este cambio es contar con semanas estándares (lunes a domingo) a partir de la segunda semana de declaración. Cabe destacar que esta información nos ha llegado inicialmente de la mano de nuestros clientes y comenzó a tener un consenso inicialmente en el interior del país.

    Estamos atentos a cualquier novedad o cambio que tenga lugar.
  • Luego del cambio del 06/09/2018 el Libro de ventas no estaba respetando el criterio de "No mostrar los días sin movimiento".
  • La actualización de la forma 30 estaba generando error cuando la empresa no estaba configurada como contribuyente especial.
  • Corrección menor al importar desde Excel 2010 celdas vacías que deben ser del tipo cadena.

Cambios al: 06-09-2018

  • Mejoras relacionadas con las Reformas Tributarias de agosto 2018 publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.396 del 21/08/2018 aplicables a los sujetos pasivos especiales (contribuyentes especiales) durante el período correspondiente desde el 01/09/2018 hasta el 31/12/2018:
    • Forma 30 del IVA
    • Actualización de la forma 30 del IVA
    • Libros de Compra y Venta
    • Declaración informativa de retenciones de IVA

Cambios al: 05-09-2018

  • El Libro de ventas no estaba mostrando los controles anulados en el primer día del mes si hay movimiento en ese día.
  • Se mejoró la consulta para la reconversión monetaria de los procesos previos al 01/08/2018. Ahora el botón por omisión el No reconvertir. La forma anterior estaba trayendo como consecuencia que los usuarios aceptaran la reconversión presionando ENTER sin leer, considerando luego que el sistema le reconvirtió todos los documentos sin su consentimiento.
  • La relación de pagos no estaba aplicando la reconversión monetaria cuando los pagos correspondían a facturas en Bolívar fuerte pero la fecha del recibo correspondía al período de Bolívar soberano.
  • Importación de datos desde Excel:
    • La importación de empleados estaba guardando el RIF en cero.
    • Si el usuario utilizaba los datos de la base imponible 2 pero dejaba los datos de la base imponible 1 vacía, el sistema duplicaba los renglones del documento.

Cambios al: 01-09-2018

  • Actualización de la alícuota del IVA a partir del 01/09/2018.

Cambios al: 31-08-2018

  • Ahora se reconvierten los comprobantes de retención emitidos dentro de la vigencia del Bolívar soberano que tienen documentos que provienen del Bolívar fuerte.
  • En ejercicio irregulares, el mes por omisión al seleccionar los "pagos de las compras" no era el que correspondía al mes en curso.
  • Los cambios relacionados con el cálculo de la retención del ISLR se reversaron por error luego de las interrupciones de electricidad.

Cambios al: 30-08-2018

  • El proceso de contabilización de documentos de compras y ventas no estaba separando debidamente los documentos de acuerdo a la denominación monetaria que corresponden.
  • Correcciones en el proceso de importar documentos de ventas desde archivo TXT (registros de menor tamaño al correcto).
  • Ahora al importar documentos de ventas desde Excel se valida que al indicar información del campo VTA_CONTROLINI debe indicar también VTA_CONTROL.

Cambios al: 29-08-2018

  • El valor de la Unidad Tributaria no estaba siendo reconvertida a Bolívar soberano.

    Importante: El valor de la Unidad Tributaria debe estar almacenado en su moneda original, el sistema se encarga de realizar la reconversión cuando sea requerido.

Cambios al: 27-08-2018

  • Los formatos de importación de Excel no estaban dentro del instalador luego del cambio de nombre realizado a las hojas de trabajo.
  • Al actualizar la forma 30, se estaban generando alertas de error en los documentos de compra y venta debido a la pérdida de puntos decimales ocasionada por la reconversión monetaria.

Cambios al: 26-08-2018

  • El proceso de importación de documentos de ventas estaba generando error cuando se procesaba un archivo TXT generado por aplicaciones distintas a Excel.

Cambios al: 25-08-2018

  • En la forma 30, a los excedentes trasladables no se le estaban aplicando la reconversión monetaria.

Cambios al: 24-08-2018

  • Cambios por la reconversión monetaria (listado de retenciones, declaración informativa IVA, relación de pagos).

Cambios al: 22-08-2018

  • Cambios adicionales relacionados con la reconversión monetaria:
    • Relación de compras y ventas
    • Declaración informativa de retenciones de IVA e ISLR
  • En el libro de compras, las compras sin derecho a crédito fiscal no estaba siendo debidamente separadas en el detalle del libro ni en el resumen.
  • Mejoras en el proceso de importación de documentos desde Excel.
    • Nuevas validaciones y mejoras en los mensajes.
    • Ahora el proceso de importar desde Excel permite elegir desde que hoja se van a importar los datos en caso de que el archivo posea mas de una hoja.

Cambios al: 21-08-2018

  • Importante sobre la reconversión monetaria 2018:

    Tal como lo indicamos en nuestro artículo "Reconversión monetaria 2018" en nuestra Base de datos de conocimientos (clic aquí para leerlo), los documentos deben ser ingresados en el sistema en la moneda que le corresponda de acuerdo a su fecha.
  • Cambios relacionados con la Reconversión monetaria:
    • Libros de compras y ventas
    • Declaración informativa de retenciones de IVA
    • Declaración informativa de retenciones de ISLR
    • Listado de retenciones de IVA
    • Actualización de la forma 30
  • Retenciones del período en la forma 30 no se estaban reconvirtiendo.
  • Tomando en consideración que el sistema no puede determinar si un mes en particular ha sido declarado o no, el sistema consultará si se desea convertir a Bolívar soberano:
    • Los Libros de compras y ventas correspondiente a fechas previas a agosto 2018
    • La actualización de la forma 30
  • El listado de retenciones de IVA no estaba mostrando los distintos renglones de cada documento de compra asociado y por consiguiente, a partir de la reconversión del 2018, al poseer varios renglones un mismo documento, se estaban truncando decimales al reconvertir con base al total, generando así diferencias con la declaración informativa.

Cambios al: 15-08-2018

  • Ahora se puede arrastrar el archivo TXT a importar directamente al sistema.

Cambios al: 10-08-2018

  • Correcciones y mejoras menores en el proceso de importar desde Excel. 3:00

Cambios al: 30-07-2018

  • Cambios relacionados con la importación de datos desde Excel:
    • Ahora los procesos de importación de datos pueden ser efectuados directamente desde Excel sin necesidad de generar un archivo TXT para luego importarlo.
    • El archivo de Excel a importar puede ser arrastrado directamente al sistema, este lo analizará y abrirá el proceso de importación que le corresponda (compras, ventas, clientes, etc.)
    • Se mejoró y unificó la ventana de importación de datos.
    • Ahora el formato base para la importación de datos está colgado directamente en la ventana de importación y no desde el menú del sistema.
    • Ahora el respaldo se solicita solo cuando se va a iniciar el proceso de importar. La consulta del respaldo permite cancelar el proceso.
    • Se mejoraron los mensajes de error en general.
    • Se incorporó la importación de Clientes y Proveedores.
    • Ahora las hojas de trabajo están en el formato de Excel correspondiente al 2007 o superior (extensión xlsx).
    • Detalles corregidos o mejoras incorporadas en importaciones especificas:
      • Documentos de ventas:
        • No estaba importando el documento afectado en las Notas de crédito o débito.
        • No estaba importando los datos del asiento contable.
        • Ahora se validan las cuentas contables.
        • Los campos de "Afecta A" no se estaban procesando con el nuevo formato ampliado.
        • Se incorporaron campos para tipificar los exentos adicionales, por ejemplo: VTA_EXETIP2 para VTA_EXENTO_2, etc.

Cambios al: 27-07-2018

  • Importante:

    En las ventas, las notas de crédito agrupadas asociadas a una maquina fiscal no estaban siendo procesadas adecuadamente en la forma 30 al momento de actualizarla.

Cambios al: 17-07-2018

  • El comprobante de retención de ISLR no estaba respetando la cantidad de enteros indicada en el criterio para mostrar las cifras numéricas y calcular el ancho correcta de la columna donde estas se visualizan.
  • En el Libro de compras, los Excedente créditos fiscales del mes anterior no estaban siendo sumados a los créditos del mes actual.

Cambios al: 13-07-2018

  • Se corrigió detalle de alineación de las celdas del Comprobante de Retención de IVA cuando se ampliaba considerablemente la cantidad de enteros a mostrar.

Cambios al: 12-07-2018

  • Se mejoró el proceso para verificar si el sistema puede acceder a internet.

Cambios al: 11-07-2018

  • En el Libro de compras, el ancho para la columna del IVA en las Compras Nacionales no se estaba calculando correctamente cuando el valor mas alto era negativo (nota de crédito).
  • Se mejoró el listado de compras por proveedor, incorporándole nuevas columnas y nuevas opciones para el filtrado de la información.

Cambios al: 02-07-2018

  • Actualización de la Unidad Tributaria.

Cambios al: 21-06-2018

  • La corrección realizada el 15/06/2018 en el comprobante de retención de IVA no fue aplicada a ambas columnas para la "Firma y Sello", por lo que al ampliar la capacidad numérica de las columnas, se solapaba la primera sección de la "Firma y Sello."

Cambios al: 19-06-2018

  • En las ventas:
    • Se amplió la capacidad numérica al momento de cargar y almacenar la información para soporte hasta 9 billones de bolívares.
    • Ahora el campo para registrar el número de control permite ingresar letras.

Cambios al: 15-06-2018

  • En algunas configuraciones de fuentes de Windows, las líneas del Comprobante de retención de IVA correspondientes a la FIRMA Y SELLO del AGENTE DE RETENCION aparecían solapadas.

Cambios al: 12-06-2018

  • Ahora la contabilización de los documentos de compra y venta permite elegir si se desea crear un solo comprobante (a la fecha indicada) o realizar un comprobante diario de acuerdo a los días con movimiento.

Cambios al: 08-06-2018

  • En las compras:
    • Se amplió la capacidad numérica al momento de cargar y almacenar la información para soporte hasta 9 billones de bolívares.
    • El comprobante de retención de IVA no estaba utilizando la cantidad de enteros definidos para los reportes en la ficha de la empresa.

Cambios al: 06-06-2018

  • En las ventas, se incorporó un tipo de documentos Nota de Crédito Z Agrupadas, el cual permite incluir rangos de notas de crédito generadas por Maquinas fiscales pero con un rango desde / hasta.
  • La mejora del 22/05/2018 no fue debidamente aplicada al Libro de compras (se mantenía el detalle en el crédito fiscal).
  • El Libro de ventas anterior no estaba mostrando los datos de los documentos afectados.

    Importante: Este informe no es el oficial y de acuerdo a nuestra experiencia, no cumple con los requisitos mínimos requeridos en el Reglamento del IVA, sin embargo se mantiene por compatibilidad.

Cambios al: 31-05-2018

  • Luego de los cambios del 29/05/2018, el proceso de crear respaldos estaba generando un error.

Cambios al: 29-05-2018

  • El proceso de reasignar clientes y proveedores ahora permite indicar un RIF final que exista, de esa forma se pueden reasignar todos los movimientos desde un RIF a otro. Recomendamos realizar respaldo de la empresa antes de aplicar este procedimiento.

Cambios al: 22-05-2018

  • El resumen del Libro de ventas no estaba detectando automáticamente el ancho de las columnas numéricas para ampliarla de acuerdo a la cantidad de enteros a imprimir. Esto traía como consecuencia que aparecieran asteriscos con cifras altas. De igual forma se aplicó la mejora al Libro de compras.

Cambios al: 01-05-2018

  • Actualización de la unidad tributaria.

Cambios al: 29-04-2018

  • La contabilización de documentos de compras agrupados no estaba funcionando adecuadamente sobre documentos con asiento personalizado.
  • Ahora la contabilización de asientos personalizados en compras se identifica de forma distinta de la contabilización sin asientos personalizados: "Documentos agrupados" versus "Documentos agrupados asiento personalizado".

Cambios al: 16-04-2018

  • El listado de retenciones de ventas no estaba mostrando los datos de los documentos afectados.

Cambios al: 10-04-2018

  • El comprobante de retención de ISLR estaba totalizando erradamente el monto a pagar.

Cambios al: 03-04-2018

  • El comprobante de no estaba tomando en cuenta el monto exento para calcular el neto a pagar.
  • Contabilización de documentos de compras:
    • Se añadió la agrupación de retenciones de IVA
    • Las cuentas no se estaban agrupando correctamente cuando se utilizaban en la ficha del proveedor y la integración.
    • Ahora el asiento se ordena adecuadamente de acuerdo a el tipo de documento, la naturaleza del asiento y el código de la cuenta.

Cambios al: 22-03-2018

  • Se mejoró el mensaje de validación al momento de realizar la integración relacionado con la la inexistencia de una cuenta contable para permitir ubicar con mayor facilidad donde está el error.
  • La contabilización agrupada de las retenciones de IVA en ventas no se estaba ejecutando correctamente.

Cambios al: 16-03-2018

  • Se extendió el límite de fecha para separar las alícuotas del IVA correspondientes a: 7% y 9% (compras).
  • La actualización de la forma 30 no estaba respetando la extensión en la fecha para separar las alícuotas (compras y ventas).
  • El Libro de compras no estaba mostrando correctamente el porcentaje de retención en el caso de retenciones al 100%.
  • Ahora el comprobante de retención de IVA imprime las "Compras netas menos retención". El campo se puede activar o no desde el criterio del informe.

Cambios al: 14-03-2018

  • Se extendió el límite de fecha para separar las alícuotas del IVA correspondientes a: 7% y 9% (ventas).

Cambios al: 01-03-2018

  • Actualización de la Unidad Tributaria.

Cambios al: 07-02-2018

  • La ventana para Cancelar los documentos de compras estaba truncando el campo del sustraendo y los botones finales para guardar o cancelar.

Cambios al: 01-02-2018

  • El Comprobante de retenciones varias AR-CV no estaba mostrando todos los proveedores con pagos debidamente registrados.

Cambios al: 30-01-2018

  • Mejoras incorporadas al al Comprobante de retenciones varias AR-CV:
    • Ahora la fecha de emisión puede ser seleccionada desde el Rango de informe, de esta forma se puede procesar un período distinto al cierre económico de la empresa.
    • Se añadió la mejora relacionada con la imagen para el Sello y Firma.
  • Se incorporó el Comprobante de retenciones varias para los empleados registrados en el sistema:
    • Importante: Solo los pagos procesados con el sistema actualizado con una versión mayor al 20/09/2016. Si un pago de nómina no aparece debidamente reflejado, es preciso generar nuevamente el archivo XML de ese mes para que el sistema registre el pago y su retención.

Cambios al: 25-01-2018

  • Bajo cierta configuración del sistema y combinación de datos, cuando se solicitaba el Libro de ventas con la opción de mostrar días sin movimiento, se iniciaba una nueva secuencia de días al finalizar el último día del mes.
  • Relacionado con la imagen del Sello y Firma para los comprobantes:
    • Ahora solo se solicita el ancho que debe tener la imagen en milímetros, el sistema se encarga de calcular automáticamente el alto de la imagen (proporcional).
    • La impresión de la imagen no se mantenía en distintas impresoras (en revisión).
    • Solo se aceptan archivos del tipo JPG
    • El ancho máximo permitido es de 40 milímetros.

Cambios al: 22-01-2018

  • Ahora la edición amplia de los documentos afectados en retenciones de IVA y/o notas de crédito (en ventas), permiten ingresar toda la información necesaria, incluyendo saltos de línea y cualquier información que sea de relevancia para el usuario y que deba aparecer en el Libro de ventas (según su criterio).
  • Mejoras en el comprobante de retención de IVA:
    • Ahora permite imprimir una imagen en el área de Sello y Firma del agente de retención. Útil para el envío de los comprobantes digitalizados en PDF listos para imprimir.
    • Se solventaron algunos detalles en la alineación de todos los campos y se ajustó el ancho para los campos del nombre del Agente de retención y el Sujeto retenido.
  • Mejoras en el comprobante de retención de ISLR:
    • Ahora permite imprimir una imagen en el área de Sello y Firma del agente de retención. Útil para el envío de los comprobantes digitalizados en PDF listos para imprimir.
    • Si el documento de compra asociado a la retención de ISLR posee retención de IVA, se incluye monto retenido para arrojar un monto neto a cancelar. Esta característica se puede inhabilitar en el criterio del informe.
    • Se incluyó la impresión de la fecha de entrega (valor que se ingresa en el criterio del informe).
  • En la ficha de la empresa, pestaña Otras configuraciones, se incluyó una sub pestaña denominada "Firma y Sello" en la que se debe indicar la imagen en formato JPG o BMP que debe ser impresa tanto en el comprobante de retención de IVA como en el de ISLR. Una vez seleccionada una imagen, el sistema sugiere el ancho y alto de la misma, pero el usuario puede configurarla de acuerdo a sus requerimientos.

Cambios al: 13-01-2018

  • Ahora en los casos cuando la información de las retenciones de IVA no se almacenan correctamente, el sistema no se cuelga al intentar eliminar ese registro ni al emitir el listado de retenciones del mes. Incluso el listado informa del inconveniente e indica que debe ser eliminado e ingresado nuevamente ese registro.

Cambios al: 12-01-2018

  • Se estaba generando error al modificar el cliente de un documento de ventas con personalización del asiento contable.

Cambios al: 10-01-2018

  • Ahora si en las facturas agrupadas se registran ventas con el RIF J-00000000-0 el sistema tendrá el siguiente comportamiento:
    1. Utilizará el nombre asociado a ese cliente en vez de "Facturas agrupadas clientes naturales"
    2. El número del RIF no se imprimirá